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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057434-976-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS CLINICOS S.A.R CVMF, OCTUBRE 2023 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057434-56-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS
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R.U.T. |
61.607.104-1 |
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Dirección de Facturación |
MAIPU Nº 2120 CONCEPCION |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
12920 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU Nº 2120 CONCEPCION |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-10-2023 |
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42221609
| Juegos de administración de tubos arteriales o int | 400 | Unidad | BAJADA DE SUERO CON CONECTOR LATERAL Y VENTEO | 5110100100 EQUIPO DE MACROGOTEO CON TOMA AIRE VENOTEK 150CMS, MARCA VENOTEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, CAJA CERRADA CON 25 UNIDADES, ENTREGA EN 2 DIAS CORRIDOS, VENCIMIENTO 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN.
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$ 170,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.000
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$ 68.000
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Total Neto
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$ 68.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.920
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$ 80.920
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.