Orden de Compra. Nº1057438-228-AG20 "INSTALACIÓN ELÉCTRICA URGENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Vicuña
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057438-228-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2020
Nombre de la Orden de Compra INSTALACIÓN ELÉCTRICA URGENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Vicuña
R.U.T. 61.606.401-0
Dirección de Unidad de Compra Prat N°591
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 403
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Sector Salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Vicuña
R.U.T. 61.606.401-0
Dirección de Facturación Prat N°591
Comuna Vicuña
Impuesto 110168,08
Dirección de Envío de la Factura Prat N°591
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-06-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mario Andres
Razón Social Mario Andres Hurtubia Gonzalez
R.U.T. 15.412.644-9
Sucursal Mario Andres
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81101701
Ingeniería eléctrica1Unidad no definida   $ 579.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 579.832 $ 579.832
Total Neto $ 579.832
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.168
TOTAL OC $ 690.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.