Orden de Compra. Nº1057438-313-SE24 "Pedido Semana 30/12"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057438-313-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Pedido Semana 30/12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057438-15-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA
R.U.T. 61.606.401-0
Dirección de Unidad de Compra Prat N°591
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA
R.U.T. 61.606.401-0
Dirección de Facturación Prat N°591
Comuna Vicuña
Impuesto 104728
Dirección de Envío de la Factura Prat N°591
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
HORARIO DE ENTREGA

HORARIO DE ENTREGA

Lunes a jueves

08:00 a 12:30 horas – 14:00 a 16:30 horas

Viernes

08:00 a 12:30 horas – 14:00 a 15:30 horas

Contacto Osciel Pinto Aguirre 51-2-333167 correo osciel.pinto@redsalud.gob.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INDURA S.A
Razón Social INDURA S.A.
R.U.T. 76.150.343-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INDURA S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141904
Oxígeno O10CilindroTipo de cilindro 10m3 Valor recarga $50.000 Convenio de Oxígeno y Óxido Nitroso Medicinal. Especificaciones técnicas y administrativas en resolución adjunta. Duración 18 meses. VER DETALLE EN Carpeta Económica - Formulario N°6-OFERTA ECONÓMICA. FLETE VA SOLO POR VALOR UNITARIO, NO MULTIPLICA POR CA $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
12141904
Oxígeno O10UnidadValor unitario Flete $ 5.120Convenio de Oxígeno y Óxido Nitroso Medicinal. Especificaciones técnicas y administrativas en resolución adjunta. Duración 18 meses. VER DETALLE EN Carpeta Económica - Formulario N°6-OFERTA ECONÓMICA. FLETE VA SOLO POR VALOR UNITARIO, NO MULTIPLICA P $ 5.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.200 $ 51.200
Total Neto $ 551.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.728
TOTAL OC $ 655.928


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.