Orden de Compra. Nº1057438-495-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057438-34-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057438-495-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-12-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057438-34-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057438-34-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA
R.U.T. 61.606.401-0
Dirección de Unidad de Compra Prat N°591
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1109
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El Hospital de Vicuña podrá reclamar en contra del contenido de la Factura o Boleta dentro del plazo de cuarenta y cinco 45 para el sector salud, según lo estipula Ley de Presupuesto del Sector publico N°21.192 del año 2020; en oficios circulares N°34
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA
R.U.T. 61.606.401-0
Dirección de Facturación Prat N°591
Comuna Vicuña
Impuesto 88350
Dirección de Envío de la Factura Prat N°591
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Horario de entrega

HORARIO DE ENTREGA

Lunes a jueves

08:00 a 16:00 hrs.

Viernes

08:00 a 15:00 hrs

Contacto Dra. Carolina González Villarreal fono: 51-2-333148 / 51-2-333149

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TURBINACHILE
Razón Social TURBINA CHILE LIMITADA
R.U.T. 76.484.330-4
Sucursal TURBINACHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152508
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas30BolsaPunta Metálica jeringa triple,Punta angulada universal para la irrigación de agua, aire o ambos.Para todo tipo de jeringa triple.Acero inoxidable.Autoclavable.Presentación Pack x 10 unidades. PACK DE 10 PUNTAS PARA JERINGA TRIPLE ESTANDAR, PARA LA IRRIGACIÓN DE AGUA, AIRE O AMBOS, ACERO INOXIDABLE NIQUELADO ANTIBACTERIAL, FABRICADA EN USA, MARCA DPOFUSA. CERTIFICACIÓN ISO, FDA, GARANTÍA 6 MESES, SERVICIO DE POST VENTA INDEFINIDO, ENTREGA INMED $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.000 $ 465.000
Total Neto $ 465.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.350
TOTAL OC $ 553.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.