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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057438-69-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PSCV mes de septiembre de 2019 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1673-20-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Vicuña |
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Razón Social |
Hospital Vicuña
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R.U.T. |
61.606.401-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 591 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
Jose Valencia Valencia Soza |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El Hospital de Vicuña podrá reclamar en contra del contenido de la Factura o Boleta dentro del plazo de cuarenta y cinco 45 para el sector salud, según lo estipula Ley de Presupuesto del Sector publico N°21.125 del año 2019; en ofic |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Vicuña
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R.U.T. |
61.606.401-0 |
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Dirección de Facturación |
Prat N°591 |
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Comuna |
Vicuña
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Impuesto |
31240 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Prat N°591 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ahumada |
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Razón Social |
ORIETA FRANCIA AHUMADA VELIZ
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R.U.T. |
8.818.519-6 |
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Sucursal |
Ahumada |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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85151601
| Programas de nutrición | 1 | Unidad | 1 Monitor(a) de actividad fiscica. Especificaciones y características en la resolución adjunta que autoriza las bases técnicas y administrativas de la presente licitación. | CLASES DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICA, BAILE ENTRETENIDO Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL PSCV, 22 SEMANALES, POR UN PERIODO DE 12 MESES. POR UN VALOR DE 3.195.- |
$ 281.160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 281.160
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$ 281.160
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Total Neto
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$ 281.160
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 31.240
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$ 312.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.