Orden de Compra. Nº1057439-12689-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057439-535-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057439-12689-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057439-535-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Proveedor con alto grado de especialización
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5154
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA 916
Comuna La Serena
Impuesto 1530184
Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS E INVERSIONES VAROMOTORS SPA
Razón Social SERVICIOS E INVERSIONES VAROMOTORS SPA
R.U.T. 77.907.665-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS E INVERSIONES VAROMOTORS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Servicios de movilización de recursos22Unidad no definida[[ARR-0060]] Cesam Las Compañias - Visita a Coquimbito   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600
94131604
Servicios de movilización de recursos54Unidad no definida[[ARR-0034]] Bienestar - Visita a Coquimbito Islón   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
94131604
Servicios de movilización de recursos219Unidad no definida[[ARR-0039]] Infanto Juvenil - Viaje a vicuña, andacollo, cajón el romero   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.200 $ 175.200
94131604
Servicios de movilización de recursos267Unidad no definida[[ARR-0039]] Cuidados Paliativos - Viaje a Arrayán Costero, El Romero, Altovalsol, Las Rojas   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.600 $ 213.600
94131604
Servicios de movilización de recursos328Unidad no definida[[ARR-0039]] CESAM Centro - Viaje a Vicuña, El Hinojal, Coquimbito, Altovalsol   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.400 $ 262.400
94131604
Servicios de movilización de recursos177Unidad no definida[[ARR-0039]] CDT Salud MentaL - Viaje a Diaguitas   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.600 $ 141.600
94131604
Servicios de movilización de recursos8Día[[ARR-0060]] Cesam Las Compañias - Visitas Domiciliarias Locales   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
94131604
Servicios de movilización de recursos4Día[[ARR-0034]] Hospital de Dia - Atencion domiciliaria Cesam   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
94131604
Servicios de movilización de recursos1Día[[ARR-0039]] CESAM Centro - Visita Domiciliaria   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
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Servicios de movilización de recursos9Día[[ARR-0034]] Bienestar - Visita funcionarios Ausentismo laboral (Enero) - Regularización   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000
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Servicios de movilización de recursos8Día[[ARR-0034]] Bienestar - Visita funcionarios Ausentismo laboral   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000
94131604
Servicios de movilización de recursos22Día[[ARR-0034]] Hospital de Dia - Atencion domiciliaria Cesam   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760.000 $ 1.760.000
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Servicios de movilización de recursos22Día[[ARR-0034]] Cuidados Paliativos - Entrega de medicamentos oncologicos   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760.000 $ 1.760.000
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Servicios de movilización de recursos22Día[[ARR-0034]] Cuidados Paliativos - Entrega de medicamentos oncologicos (2da camioneta autorizada desde 06 mayo 2024)   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760.000 $ 1.760.000
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Servicios de movilización de recursos1Día[[ARR-0034]] Bienestar - Traslado de funcionarios a Capilla Coquimbo   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 8.053.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.530.184
TOTAL OC $ 9.583.784


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.