Orden de Compra. Nº1057439-1352-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057439-222-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057439-1352-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057439-222-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3112
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Facturación JOSE MANUEL BALMACEDA #916
Comuna La Serena
Impuesto 43462,6259587021
Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL BALMACEDA #916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WILLIAMS ANTONIO BLANCO GONZALEZ
Razón Social WILLIAMS ANTONIO BLANCO GONZALEZ
R.U.T. 26.470.708-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal WILLIAMS ANTONIO BLANCO GONZALEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111709
Personal médico8Unidad no definida[[CIQ-0033]] SERVICIO DE ANESTESIA, DIFERENCIA DE TURNO EXTRA DEL DIA 25/12/2025  $ 12.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.704 $ 101.704
80111709
Personal médico11Unidad no definida[[CIQ-0033]] SERVICIO DE ANESTESIA, DIFERENCIA DE TURNO EXTRA DEL DIA 24/12/2025   $ 12.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.832 $ 139.834
Total Neto $ 241.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (15,25%)  15,25  % $ 43.463
TOTAL OC $ 285.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.