Orden de Compra. Nº1057439-1631-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057439-282-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057439-1631-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057439-282-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3688
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Facturación JOSE MANUEL BALAMACEDA 916
Comuna La Serena
Impuesto 156476,21
Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL BALAMACEDA 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOSERVAL
Razón Social SOSERVAL SPA
R.U.T. 88.834.700-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOSERVAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Servicios de movilización de recursos1Unidad no definida[[SGE-0037]] servicio de bulto mes de enero [[SGE-0037]] servicio de bulto mes de enero $ 5.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.899 $ 5.899
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Servicios de movilización de recursos10Unidad no definida[[SGE-0036]] servicio encomienda 3 a 6kg mes de enero [[SGE-0036]] servicio encomienda 3 a 6kg mes de enero $ 8.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.570 $ 81.570
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Servicios de movilización de recursos1Unidad no definida[[SGE-0033]] envió de sobre correspondencia mes de enero [[SGE-0033]] envió de sobre correspondencia mes de enero $ 5.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.198 $ 5.198
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Servicios de movilización de recursos118Unidad no definida[[SGE-0035]]servicio de encomienda mayor a 0,05 kg hasta 3kg mes de enero [[SGE-0035]]servicio de encomienda mayor a 0,05 kg hasta 3kg mes de enero $ 6.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730.892 $ 730.892
Total Neto $ 823.559
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 156.476
TOTAL OC $ 980.035


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.