Orden de Compra. Nº1057439-1664-SE23 "SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA ATENCIÓN DOMICILIARIA, ENTREGA MEDICAMENTOS, TRASLADO MATERIALES MES DE MARZO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057439-1664-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA ATENCIÓN DOMICILIARIA, ENTREGA MEDICAMENTOS, TRASLADO MATERIALES MES DE MARZO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3825
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LA FACTURA. SEGÚN PLAZO DE PAGO PREVISTO PARA EL SECTOR SALUD EN OFICIO CIRCULAR N 34 DE FECHA 30 DE AGOSTO 2011, DEL MINISTERIOS DE HACIENDA.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA 916
Comuna La Serena
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor transportes vivas pa
Razón Social transportes vivas pa
R.U.T. 77.228.404-7
Sucursal transportes vivas pa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos1Día[[ARR-0034]]Retiro de Aguas destiladas Dialisis Santiago 08:00hrs el día 10-02-2023 (Abastecimiento)[[ARR-0034]]Retiro de Aguas destiladas Dialisis Santiago 08:00hrs el día 10-02-2023 (Abastecimiento) $ 490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos23Día[[ARR-0034]]Transporte para la atención domiciliaria CESFAM, de lunes a viernes en horario de 08:00 a 17:00 Hrs. MES DE MARZO(Hospital de Día)[[ARR-0034]]Transporte para la atención domiciliaria CESFAM, de lunes a viernes en horario de 08:00 a 17:00 Hrs. MES DE MARZO(Hospital de Día) $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.656.000 $ 1.656.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos31Día[[ARR--0034]]Transporte para el traslado de materiales Hospital Modular de lunes a domingo desde las 08:30 hasta 18:00 Hrs. MES DE MARZO[[ARR--0034]]Transporte para el traslado de materiales Hospital Modular de lunes a domingo desde las 08:30 hasta 18:00 Hrs. MES DE MARZO $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.232.000 $ 2.232.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos23Día[[ARR-0034]]Transporte para la entrega de medicamentos oncológicos, de lunes a viernes en horario de 08:00 a 17:00 Hrs. MES DE MARZO (Cuidados Paliativos)[[ARR-0034]]Transporte para la entrega de medicamentos oncológicos, de lunes a viernes en horario de 08:00 a 17:00 Hrs. MES DE MARZO (Cuidados Paliativos) $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.656.000 $ 1.656.000
Total Neto $ 6.034.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 6.034.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.