Orden de Compra. Nº1057439-1857-SE26 "Insumos lavanderia Marzo"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057439-1857-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Insumos lavanderia Marzo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057439-83-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4214
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Facturación JOSE MANUEL BALMACEDA #916
Comuna La Serena
Impuesto 1132647
Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL BALMACEDA #916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ind. y Com. Homecare Chile Ltda.
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL HOMECARE CHILE LTDA
R.U.T. 78.897.320-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ind. y Com. Homecare Chile Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería100Unidad no definida[[ASE-0077]] SUAVIAZANTE BIDON 5 LITROS[[ASE-0077]] SUAVIAZANTE BIDON 5 LITROS $ 5.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 501.500 $ 501.500
47131811
Productos de lavandería40Unidad no definida[[ASE-0612]] DETERGENTE INDUSTRIAL BIDON 20 LITROS[[ASE-0612]] DETERGENTE INDUSTRIAL BIDON 20 LITROS $ 51.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.064.800 $ 2.064.800
47131811
Productos de lavandería30Unidad no definida[[ASE-0613]] DETERGENTE ALCALANIZANTE 20 LITROS[[ASE-0613]] DETERGENTE ALCALANIZANTE 20 LITROS $ 41.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.236.000 $ 1.236.000
47131814
Limpiadores o pulidores de metal50Unidad no definida[[ASE-0621]] BLANQUEADOR 20 LITROS[[ASE-0621]] BLANQUEADOR 20 LITROS $ 43.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.159.000 $ 2.159.000
Total Neto $ 5.961.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.132.647
TOTAL OC $ 7.093.947


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.