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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057439-1911-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JERINGAS CLINICAS VARIAS 1057439-1556-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
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R.U.T. |
61.606.402-9 |
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Dirección de Facturación |
JOSE M. BALMACEDA 916 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
426816 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE M. BALMACEDA 916 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercializadora Produs |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA PRODUS SPA
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R.U.T. |
77.833.839-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercializadora Produs |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142611
| Jeringas tuberculinas | 33200 | Unidad | INS-0301 AGUJA DESECHABLE 19 G * 1
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$ 26,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 863.200
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$ 863.200
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42142611
| Jeringas tuberculinas | 14400 | Unidad | INS-0309 AGUJA DESECHABLE 25 G * 0.625
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$ 26,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 374.400
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$ 374.400
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42142611
| Jeringas tuberculinas | 14100 | Unidad | INS-0305 AGUJA DESECHABLE 21 G * 1
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$ 26,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 366.600
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$ 366.600
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42142611
| Jeringas tuberculinas | 11100 | Unidad | INS-0308 AGUJA DESECHABLE 23 G * 1
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$ 26,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 288.600
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$ 288.600
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42142611
| Jeringas tuberculinas | 13600 | Unidad | INS-0306 AGUJA DESECHABLE 21 G * 1.5
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$ 26,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 353.600
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$ 353.600
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Total Neto
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$ 2.246.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 426.816
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$ 2.673.216
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.