Orden de Compra. Nº1057439-1911-AG26 "JERINGAS CLINICAS VARIAS 1057439-1556-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057439-1911-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-03-2026
Nombre de la Orden de Compra JERINGAS CLINICAS VARIAS 1057439-1556-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4448
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA 916
Comuna La Serena
Impuesto 426816
Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Produs
Razón Social COMERCIALIZADORA PRODUS SPA
R.U.T. 77.833.839-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Produs
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142611
Jeringas tuberculinas33200UnidadINS-0301 AGUJA DESECHABLE 19 G * 1   $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 863.200 $ 863.200
42142611
Jeringas tuberculinas14400UnidadINS-0309 AGUJA DESECHABLE 25 G * 0.625   $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.400 $ 374.400
42142611
Jeringas tuberculinas14100UnidadINS-0305 AGUJA DESECHABLE 21 G * 1   $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.600 $ 366.600
42142611
Jeringas tuberculinas11100UnidadINS-0308 AGUJA DESECHABLE 23 G * 1   $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.600 $ 288.600
42142611
Jeringas tuberculinas13600UnidadINS-0306 AGUJA DESECHABLE 21 G * 1.5   $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.600 $ 353.600
Total Neto $ 2.246.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 426.816
TOTAL OC $ 2.673.216


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.