Orden de Compra. Nº
1057439-1975-SE21
"
PROGRAMACION MENSUAL ECONOMATO ART. ESCRITORIO MAYO 2021
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios de La Serena
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057439-1975-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-04-2021
Nombre de la Orden de Compra
PROGRAMACION MENSUAL ECONOMATO ART. ESCRITORIO MAYO 2021
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057439-71-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital San Juan de Dios de La Serena
R.U.T.
61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra
JOSE M. BALMACEDA 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4604
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital San Juan de Dios de La Serena
R.U.T.
61.606.402-9
Dirección de Facturación
JOSE M. BALMACEDA 916
Comuna
La Serena
Impuesto
978968,8136
Dirección de Envío de la Factura
JOSE M. BALMACEDA 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-04-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AGROPLASTIC
Razón Social
IMP COMERCIALIZADORA Y DIST AGROPLASTIC LTDA
R.U.T.
76.958.430-7
Sucursal
AGROPLASTIC
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
48101903
Vasos de servicio
20000
Unidad no definida
BOMBILLA BLANCA FLEXIBLE AVA-0024
BOMBILLA BLANCA FLEXIBLE AVA-0024
$ 5,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 96.800
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
26000
Unidad no definida
POTE TRANSPARENTECON TAPA 250 CC MEN-0148
POTE TRANSPARENTECON TAPA 250 CC MEN-0148
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.560.000
$ 1.551.420
52151503
Cubertería desechable doméstica
36000
Unidad no definida
CUCHARA SOPERA PLASTICA BLANCA MEN-0136
CUCHARA SOPERA PLASTICA BLANCA MEN-0136
$ 9,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 324.000
$ 332.640
52151503
Cubertería desechable doméstica
12000
Unidad no definida
TENEDOR PLASTICO DESECHABLE MEN-0140
TENEDOR PLASTICO DESECHABLE MEN-0140
$ 9,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.000
$ 110.880
52151502
Platos desechables domésticos
18600
Unidad no definida
PORTA COLACIONES PLUMAVIT BLANCO DESECHABLE BASE 14 CM DIAMETRO 18 CM MEN-0062
PORTA COLACIONES PLUMAVIT BLANCO DESECHABLE BASE 14 CM DIAMETRO 18 CM MEN-0062
$ 92,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.711.200
$ 1.719.198
52152101
Tazas de café o té domésticas
30000
Unidad no definida
VASOS PLASTICOS 300CC MEN-0151
VASOS PLASTICOS 300CC MEN-0151
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 510.000
$ 504.000
24111503
Bolsas de plástico
1200
Unidad no definida
BOLSAS ZIPLOC 10X16 ASE-0253
BOLSAS ZIPLOC 10X16 ASE-0253
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.300
24111503
Bolsas de plástico
8
Unidad no definida
BOLSAS PREPICADA 40 X30 ESPERSOR 2 MICRAS ROLLO 4 KG ASE-0243
BOLSAS PREPICADA 40 X30 ESPERSOR 2 MICRAS ROLLO 4 KG ASE-0243
$ 11.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.664
$ 95.664
24111503
Bolsas de plástico
5
Unidad no definida
BOLSAS PREPICADO 20 X30 ESPESOR 2 MICRAS ROLLO 4 KG ASE-0278
BOLSAS PREPICADO 20 X30 ESPESOR 2 MICRAS ROLLO 4 KG ASE-0278
$ 11.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.790
$ 59.790
24111503
Bolsas de plástico
15
Unidad no definida
BOLSAS PREPICADO 35 X50 ESPESOR 2 MICRAS ASE-0277
BOLSAS PREPICADO 35 X50 ESPESOR 2 MICRAS ASE-0277
$ 11.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 179.370
$ 179.370
42141501
Algodoneras o fibra
10
Unidad no definida
ESC-0015 CONO PITA ALGODON 500 GRS ESPESOR 7 MM
CONO PITA ALGODON 500 GRS ESPESOR 7 MM
$ 3.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.150
$ 38.150
14121809
Papel de enmascaramiento
576
Unidad no definida
ESC-0012 CINTA MASKING (ENGOMADA) 18 MM
CINTA MASKING (ENGOMADA)
$ 563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 324.288
$ 324.288
14121809
Papel de enmascaramiento
288
Unidad no definida
ESC-0011 CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM X 40MTS
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM X 40MTS
$ 361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 103.968
$ 103.968
Total Neto
$ 5.152.467
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 978.969
TOTAL OC
$ 6.131.436
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.