Orden de Compra. Nº1057439-2117-AG24 "SERVICIO DE CAFETERIA 09 - 10 DE ABRIL compra ágil: 1057439-1008-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057439-2117-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CAFETERIA 09 - 10 DE ABRIL compra ágil: 1057439-1008-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4623
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Facturación JOSE MANUEL BALMACEDA #916
Comuna La Serena
Impuesto 44080
Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL BALMACEDA #916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Paulina Alejandra
Razón Social Servicio de Banqueteria Paulina Alejandra Valdivia
R.U.T. 76.546.147-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Paulina Alejandra
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería40Unidad no definida[[ALI-0001]] Servicio de 40 cafetería, 10 de abril: 10.30- Auditorio CDT[[ALI-0001]] Servicio de 40 cafetería, 10 de abril: 10.30- Auditorio CDT $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000
90101701
Gestión de cafetería40Unidad[[ALI-0001]] Servicio de 40 cafetería, 09 de abril: 10.30- Auditorio CDT[[ALI-0001]] Servicio de 40 cafetería, 09 de abril: 10.30- Auditorio CDT $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000
Total Neto $ 232.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.080
TOTAL OC $ 276.080


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 19.257.813-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.546.147-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 14.597.040-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 17.979.014-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.