Orden de Compra. Nº1057439-215-AG24 "Servicio de coffe break para 50 personas, 11/01/24 (25 unidades); 12/01/24 (25 unidades) - 11:00 aprox, Unidad matroneria"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057439-215-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-01-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de coffe break para 50 personas, 11/01/24 (25 unidades); 12/01/24 (25 unidades) - 11:00 aprox, Unidad matroneria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 416
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Facturación Bienes y Servicios
Comuna La Serena
Impuesto 33250
Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Paulina Alejandra
Razón Social Servicio de Banqueteria Paulina Alejandra Valdivia
R.U.T. 76.546.147-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Paulina Alejandra
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería25UnidadServicio de coffe break para 25 personas, 11/01/24 - 11:00 aprox, Unidad matroneria.Servicio de coffe break para 25 personas, 11/01/24 - 11:00 aprox, Unidad matroneria. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500
90101701
Gestión de cafetería25UnidadServicio de coffe break para 25 personas, 12/01/24 - 11:00 aprox, Unidad matroneria.Servicio de coffe break para 25 personas, 12/01/24 - 11:00 aprox, Unidad matroneria. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500
Total Neto $ 175.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.250
TOTAL OC $ 208.250


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.435.449-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.467.986-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.546.147-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.