Orden de Compra. Nº
1057439-2173-SE19
"
Orden de compra desde 2105-96-LQ17
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios de La Serena
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057439-2173-SE19
Estado de la Orden de Compra
Cancelación solicitada
Fecha de Envío
11-06-2019
Nombre de la Orden de Compra
Orden de compra desde 2105-96-LQ17
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Sin comentario
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2105-96-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital San Juan de Dios de La Serena
R.U.T.
61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra
JOSE M. BALMACEDA 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5166
Usuario SIGFE
Jose Valencia Valencia Soza
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital San Juan de Dios de La Serena
R.U.T.
61.606.402-9
Dirección de Facturación
JOSE M. BALMACEDA 916
Comuna
La Serena
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
JOSE M. BALMACEDA 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AGROPLASTIC
Razón Social
IMP COMERCIALIZADORA Y DIST AGROPLASTIC LTDA
R.U.T.
76.958.430-7
Sucursal
AGROPLASTIC
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
10
Unidad no definida
ASE-0243 BOLSA PREPICADA 40 X 30 KILO
ASE-0243 BOLSA PREPICADA 40 X 30 KILO
$ 11.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 111.260
$ 111.261
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
10
Unidad no definida
ASE-0278 BOLSA PREPICADO 20 X 30 KILO
ASE-0278 BOLSA PREPICADO 20 X 30 KILO
$ 11.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 111.260
$ 111.261
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
20
Paquete
ASE-0118 BOLSA PAPEL 1/8 KG. 1000 ud
ASE-0118 BOLSA PAPEL 1/8 KG. 1000 ud
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.440
$ 92.437
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
10
Unidad no definida
ASE-0277 BOLSA PREPICADO 35 X50 KILO
ASE-0277 BOLSA PREPICADO 35 X50 KILO
$ 11.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 111.260
$ 111.261
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
1200
Unidad no definida
ASE-0253 BOLSA RESELLABLE MULTIUSO 10X16
ASE-0253 BOLSA RESELLABLE MULTIUSO 10X16
$ 27,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.400
$ 32.268
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
800
Unidad no definida
ASE-0254 BOLSA RESELLABLE MULTIUSO 25X30
ASE-0254 BOLSA RESELLABLE MULTIUSO 25X30
$ 71,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.800
$ 57.136
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
20
Paquete
ASE-0122 BOLSA PAPEL 2 KG. 1000 ud
ASE-0122 BOLSA PAPEL 2 KG. 1000 ud
$ 9.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 198.320
$ 198.319
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
10
Paquete
ASE-0123 BOLSA PAPEL 5 KG. 500 ud
ASE-0123 BOLSA PAPEL 5 KG. 500 ud
$ 12.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 121.010
$ 121.008
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
20
Paquete
ASE-0120 BOLSA PAPEL 1/2 KG. 1000 ud
ASE-0120 BOLSA PAPEL 1/2 KG. 1000 ud
$ 6.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.780
$ 132.773
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
50
Paquete
ASE-0119 BOLSA PAPEL 1/4 KG. 1000 ud
ASE-0119 BOLSA PAPEL 1/4 KG. 1000 ud
$ 4.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 235.300
$ 235.294
14111529
Rollos para télex
20
Rollo
ESC-0220 ROLLO PAPEL TERMICO
ESC-0220 ROLLO PAPEL TERMICO
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.680
$ 21.681
31201512
Cinta Transparente
240
Unidad no definida
ESC-0011 CINTA EMBALAJE
ESC-0011 CINTA EMBALAJE
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.720
$ 78.655
31201515
Cintas de papel
240
Unidad no definida
ESC-0012 CINTA MASKING (ENGOMADA) 18 MM
ESC-0012 CINTA MASKING (ENGOMADA) 18 MM
$ 513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 123.120
$ 123.024
11151702
Hilo de algodón
40
Unidad no definida
ESC-0015 CONO PITA
ESC-0015 CONO PITA
$ 3.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 139.840
$ 139.832
Total Neto
$ 1.566.208
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 1.566.208
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.