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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057439-2564-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-05-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
BOLSAS DE BASURA PROGRAMACIÓN MENSUAL JUNIO 2021 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057439-29-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital San Juan de Dios de La Serena
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R.U.T. |
61.606.402-9 |
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Dirección de Facturación |
JOSE MANUEL BALAMACEDA 916 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
68400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE MANUEL BALAMACEDA 916 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-05-2021 |
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Proveedor |
Brunecc |
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Razón Social |
BRUNO SABINO VITTORIO ECCHER TORRES
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R.U.T. |
7.650.427-k |
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Sucursal |
Brunecc |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24111503
| Bolsas de plástico | 200 | Unidad no definida | BOLSA DE BASURA MEDIDAS 90X100 TRANSPARENTE ASE-0229
| BOLSA DE BASURA MEDIDAS 90X100 TRANSPARENTE ASE-0229 |
$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 360.000
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$ 360.000
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Total Neto
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$ 360.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 68.400
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$ 428.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.