Orden de Compra. Nº1057439-2763-SE22 "ATENCION DOMICILIARIA COVID "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057439-2763-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2022
Nombre de la Orden de Compra ATENCION DOMICILIARIA COVID
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057439-5-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11842
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA 916
Comuna La Serena
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Itravel - Transporte Privado de Pasajeros
Razón Social AGENCIA DE VIAJES PAULINA ALEJANDRA HERNANDEZ DIAZ
R.U.T. 76.935.610-k
Sucursal Itravel - Transporte Privado de Pasajeros
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos22Díaatención domiciliaria mes de mayo atención domiciliaria mes de mayo $ 346.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.614.332 $ 7.614.332
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos21Mesatención domiciliaria mes de junio atención domiciliaria mes de junio $ 362.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.614.327 $ 7.614.327
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos21Mes atención domiciliaria julio atención domiciliaria julio $ 362.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.614.327 $ 7.614.327
Total Neto $ 22.842.986
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 22.842.986

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.