Orden de Compra. Nº1057439-283-CC22 "PROGRAMACIÓN SEDILE FEBRERO 2022"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057439-283-CC22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-01-2022
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMACIÓN SEDILE FEBRERO 2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1122317-8-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 317
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA 916
Comuna La Serena
Impuesto 129524,14
Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NESTLE NUTRICION INFANTIL
Razón Social NESTLE CHILE SA
R.U.T. 90.703.000-8
Sucursal NESTLE NUTRICION INFANTIL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla416Unidad no definidaPRENAN DSHL024-1 ALPREM BOTELLA 70 ML (ALI-0637)PRENAN DSHL024-1 ALPREM BOTELLA 70 ML $ 785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.560 $ 326.560
50131701
Leche o productos de mantequilla24Unidad no definidaNAN 1 CONFORTIS FORMULA INFANTIL TARRO 900 GRS(ALI-0641)NAN 1 CONFORTIS FORMULA INFANTIL TARRO 900 GRS $ 5.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.176 $ 127.176
50131701
Leche o productos de mantequilla30Unidad no definidaNAN COMFORT LR NWHB224 TARRO 800 GRS (ALI-0325)NAN COMFORT LR NWHB224 TARRO 800 GRS $ 7.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.970 $ 227.970
Total Neto $ 681.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.524
TOTAL OC $ 811.230


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.