Orden de Compra. Nº
1057439-2876-SE22
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OBRAS MENORES LICITACIÓN CDT 1057439-39-LQ21
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057439-2876-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-06-2022
Nombre de la Orden de Compra
OBRAS MENORES LICITACIÓN CDT 1057439-39-LQ21
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057439-39-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T.
61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra
JOSE M. BALMACEDA 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5900
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T.
61.606.402-9
Dirección de Facturación
JOSE M. BALMACEDA 916
Comuna
La Serena
Impuesto
2395927,55
Dirección de Envío de la Factura
JOSE M. BALMACEDA 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CONSTRUCTORA ZAVALA
Razón Social
CONSTRUCTORA ZAVALA
R.U.T.
76.486.871-4
Sucursal
CONSTRUCTORA ZAVALA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad
CONFECCIÓN ACCESO PUERTAS, SEGUN COTIZACION 76
CONVENIO SERVICIO MANTENCION, REPARACION Y OBRAS MENORES
$ 520.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 520.000
$ 520.000
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad
CONFECCIÓN BASES METÁLICAS, SEGUN COTIZACION 77
CONVENIO SERVICIO MANTENCION, REPARACION Y OBRAS MENORES
$ 1.982.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.982.500
$ 1.982.500
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad
MEJORA SALA 6 PENSIONADO, SEGUN COTIZACION 78
CONVENIO SERVICIO MANTENCION, REPARACION Y OBRAS MENORES
$ 531.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 531.000
$ 531.000
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad
CAMBIO DE VENTANA CORREDERA UCA (CDT) SEGUN COTIZACION 69
CONVENIO SERVICIO MANTENCION, REPARACION Y OBRAS MENORES
$ 125.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.000
$ 125.000
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad
REVESTIMIENTO AGUJERO IMAGENOLOGIA SEGUN COTIZACION 75
CONVENIO SERVICIO MANTENCION, REPARACION Y OBRAS MENORES
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad
CIERRE DE MESONES, SEGUN COTIZACION
CONVENIO SERVICIO MANTENCION, REPARACION Y OBRAS MENORES
$ 9.436.645,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.436.645
$ 9.436.645
Total Neto
$ 12.610.145
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.395.928
TOTAL OC
$ 15.006.073
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.