Orden de Compra. Nº1057439-2927-SE21 "PROGRAMACION ECONOMATO JULIO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057439-2927-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-06-2021
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMACION ECONOMATO JULIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057439-58-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6453
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA 916
Comuna La Serena
Impuesto 3099685,84
Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-06-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGROPLASTIC
Razón Social IMP COMERCIALIZADORA Y DIST AGROPLASTIC LTDA
R.U.T. 76.958.430-7
Sucursal AGROPLASTIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel4000Unidad no definidaTOALLA DE PAPEL ELITE AUTOCORTE DISPENSADOR 250MTS ASE-0063TOALLA DE PAPEL ELITE AUTOCORTE DISPENSADOR 250MTS ASE-0063 $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000.000 $ 15.000.000
14111704
Papel higiénico800Unidad no definidaPAPEL HIGENICO ELITE PARA DISPENSADOR 500MTS ASE-0136PAPEL HIGENICO ELITE PARA DISPENSADOR 500MTS ASE-0136 $ 1.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.266.400 $ 1.266.640
14111705
Servilletas de papel240Unidad no definidaSERVILLETA ELITE COCTEL BLANCA 12 X12 ASE-0047SERVILLETA ELITE COCTEL BLANCA 12 X12 ASE-0047 $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.520 $ 47.496
Total Neto $ 16.314.136
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.099.686
TOTAL OC $ 19.413.822


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.