Orden de Compra. Nº1057439-3272-AG26 "descartables varios / 1057439-2932-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057439-3272-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2026
Nombre de la Orden de Compra descartables varios / 1057439-2932-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6902
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Facturación JOSE MANUEL BALAMACEDA 916
Comuna La Serena
Impuesto 732687,5
Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL BALAMACEDA 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL SEGUNDO
Razón Social MANUEL SEGUNDO HUENCHULEO QUILACÁN
R.U.T. 11.667.415-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL SEGUNDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cucharas de dosificación150CajaMEN-0005 CAJA FOSFOROS copihue  $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.250 $ 26.250
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Cucharas de dosificación30000UnidadMEN-0136 CUCHARA SOPERA PLASTICA  $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
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Cucharas de dosificación30000UnidadMEN-0148 POTE TRANSPARENTE CON TAPA **** SE ADJUNTA FICHA TECNICA, DEBE ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO OFERTADO Y FICHA TECNICA*  $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740.000 $ 1.740.000
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Cucharas de dosificación15000UnidadMEN-0151 VASOS PLASTICOS / VASO PLASTICO 10 OZ **** SE ADJUNTA FICHA TECNICA, DEBE ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO OFERTADO Y FICHA TECNICA*  $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
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Cucharas de dosificación6000UnidadMEN-0697 VASO TÉRMICO DOBLE CAPA 12 OZ VASO TÉRMICO BIODEGRADABLE DOBLE, COLLARIN Y TAPA (NO PLUMAVIC), **** SE ADJUNTA FICHA TECNICA, DEBE ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO OFERTADO Y FICHA TECNICA*  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000
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Cucharas de dosificación5000UnidadMEN-0054 pote eco kraft 350cc con tapa, **** SE ADJUNTA FICHA TECNICA, DEBE ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO OFERTADO Y FICHA TECNICA*  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000
Total Neto $ 3.856.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 732.688
TOTAL OC $ 4.588.938


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.667.415-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.