Orden de Compra. Nº1057439-3301-SE23 "SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA ATENCIÓN DOMICILIARIA, ENTREGA MEDICAMENTOS, TRASLADO MATERIALES Y VIAJE A ILLAPEL - JUNIO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057439-3301-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-07-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA ATENCIÓN DOMICILIARIA, ENTREGA MEDICAMENTOS, TRASLADO MATERIALES Y VIAJE A ILLAPEL - JUNIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7570
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA 916
Comuna La Serena
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor transportes vivas pa
Razón Social transportes vivas pa
R.U.T. 77.228.404-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal transportes vivas pa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos1Día[[ARR-0039]] Arriendo de camioneta para Viaje a Illapel retiro de 5 cánulas de alto flujo pediátricas talla M, compatibles con equipos Airvo 17-06-2023 - Farmacia Hospitalizados [[ARR-0039]] Arriendo de camioneta para Viaje a Illapel retiro de 5 cánulas de alto flujo pediátricas talla M, compatibles con equipos Airvo 17-06-2023 - Farmacia Hospitalizados $ 480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
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Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos20Día[[ARR-0034]]Transporte para la atención domiciliaria CESFAM, de lunes a viernes en horario de 08:00 a 17:00 Hrs. MES DE JUNIO(Hospital de Día)[[ARR-0034]]Transporte para la atención domiciliaria CESFAM, de lunes a viernes en horario de 08:00 a 17:00 Hrs. MES DE JUNIO(Hospital de Día) $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000
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Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos30Día[[ARR--0034]]Transporte para el traslado de materiales Hospital Modular de lunes a domingo desde las 08:30 hasta 18:00 Hrs. MES DE JUNIO[[ARR--0034]]Transporte para el traslado de materiales Hospital Modular de lunes a domingo desde las 08:30 hasta 18:00 Hrs. MES DE JUNIO $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160.000 $ 2.160.000
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Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos20Día[[ARR-0034]]Transporte para la entrega de medicamentos oncológicos, de lunes a viernes en horario de 08:00 a 17:00 Hrs. MES DE JUNIO (Cuidados Paliativos)[[ARR-0034]]Transporte para la entrega de medicamentos oncológicos, de lunes a viernes en horario de 08:00 a 17:00 Hrs. MES DE JUNIO (Cuidados Paliativos) $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000
Total Neto $ 5.520.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 5.520.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.