Orden de Compra. Nº1057439-3420-SE21 "COMPRA ECONOMATO AGOSTO "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios de La Serena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057439-3420-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-07-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA ECONOMATO AGOSTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057439-29-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital San Juan de Dios de La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7535
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios de La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Facturación JOSE MANUEL BALAMACEDA 916
Comuna La Serena
Impuesto 265639
Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL BALAMACEDA 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-07-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Brunecc
Razón Social BRUNO SABINO VITTORIO ECCHER TORRES
R.U.T. 7.650.427-k
Sucursal Brunecc
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Bolsas de plástico225Unidad no definidaASE-0005 BOLSA PLASTICA 5 KL BOLSA PROPORCIONADORA, DIMENSIONES ANCHO 30 CM - LARGO 50 CM, ESPESOR 0.06 MICRONES, COLOR TRANSPARENTE, UNIDAD KG, BOLSAS/PQ 100 $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000
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Bolsas de plástico10Unidad no definidaBOLSAS PLASTICAS 1 KG TRANSPARENTE 30 X15 CM ASE-0002BOLSAS PLASTICAS 1 KG TRANSPARENTE 30 X15 CM ASE-0002 $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100
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Bolsas de plástico100Unidad no definidaBOLSAS PLASTICA 3 KG 40 CM X 25 ASE-0004BOLSAS PLASTICA 3 KG 40 CM X 25 ASE-0004 $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
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Bolsas de plástico250Unidad no definidaBOLSAS PLASTICAS BASURA 100X90 CM PLASTICO PIGMENTADO ASE-0229BOLSAS PLASTICAS BASURA 100X90 CM PLASTICO PIGMENTADO ASE-0229 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
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Bolsas de plástico120Unidad no definidaBOLSA PLASTICA 50*70 PLASTICO PIGMENTADO COLOR NEGRO ASE-0106BOLSA PLASTICA 50*70 PLASTICO PIGMENTADO COLOR NEGRO ASE-0106 $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.000 $ 222.000
Total Neto $ 1.398.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 265.639
TOTAL OC $ 1.663.739


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.