Orden de Compra. Nº1057439-3609-AG22 "FONDO DE PRENSA , PINS METALICOS PROGRAMA RNAO compra ágil: 1057439-845-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057439-3609-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-09-2022
Nombre de la Orden de Compra FONDO DE PRENSA , PINS METALICOS PROGRAMA RNAO compra ágil: 1057439-845-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8146
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA 916
Comuna La Serena
Impuesto 201400
Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Colores y Tintas SPA
Razón Social Colores y Tintas SPA
R.U.T. 76.512.241-4
Sucursal Colores y Tintas SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121902
Papel prensa de color1UnidadFONDO DE PRENSA O PANEL ARAÑA TEXTIL RECTO 3 CUERPOS 225X230 + CARRO BASICO + FOCOS HALOGENOS ( DISEÑO SERA ENVIADO UNA VEZ ELEGIDO PROVEEDOR )  $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000
49101701
Medallas100UnidadPINS METALICOS  $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
Total Neto $ 1.060.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 201.400
TOTAL OC $ 1.261.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.