Orden de Compra. Nº1057439-4235-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057439-662-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057439-4235-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057439-662-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8747
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA #916
Comuna La Serena
Impuesto 76000
Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA #916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Espacio Cúbico
Razón Social INVERSIONES KAD SPA
R.U.T. 78.076.610-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Espacio Cúbico
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201803
Unidades para contenedores1Unidad no definida[[ARR-0002]] ARRIENDO CONTENEDORES BODEGA 426 MAYO 2026  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
30201803
Unidades para contenedores1Unidad no definida[[ARR-0045]] ARRIENDO CONTENEDORES OFICINA N °2375 MAYO 2026  $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
30201803
Unidades para contenedores1Unidad no definida[[ARR-0002]] CONTENEDOR BODEGA 20 PIES (MATERNIDAD) N°4930 MAYO 2026 12/12  $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
30201803
Unidades para contenedores1Unidad no definida[[ARR-0045]] ARRIENDO CONTENEDOR OFICINA 10 PIES N° 4838 (GREMIO ASENF)  $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
Total Neto $ 400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.000
TOTAL OC $ 476.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.