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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057439-4316-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-07-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Pulverizadores a compra ágil: 1057439-3877-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
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R.U.T. |
61.606.402-9 |
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Dirección de Facturación |
JOSE MANUEL BALMACEDA 916 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
63099 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE MANUEL BALMACEDA 916 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial La Ley |
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Razón Social |
COMERCIAL CRISTINA ALEJANDRA LEY QUIROZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA
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R.U.T. |
77.328.392-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial La Ley |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52151644
| Rociadores de gatillo o pulverización de uso doméstico | 300 | Unidad | [[ASE-0044]] Pulverizador plástico rígido opaco con gatillo incorporado con indicador de llenado, resistente a productos químicos, capacidad un litro. Revisar ficha técnica adjunta, cotización debe indicar especificaciones técnicas e imagen referencial del producto cotizado. Despacho incluido.- | BOTELLA C/GATILLO PULVERIZADOR 1LT |
$ 1.107,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 332.100
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$ 332.100
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Total Neto
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$ 332.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.099
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$ 395.199
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.