Orden de Compra. Nº1057439-4369-SE19 "ELECTROMIOGRAFIA/AGUJA 26G/30G/"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios de La Serena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057439-4369-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ELECTROMIOGRAFIA/AGUJA 26G/30G/
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057439-27-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital San Juan de Dios de La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10770
Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LA FACTURA. SEGÚN PLAZO DE PAGO PREVISTO PARA EL SECTOR SALUD EN OFICIO CIRCULAR N 34 DE FECHA 30 DE AGOSTO 2011, DEL MINISTERIOS DE HACIENDA
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios de La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA 916
Comuna La Serena
Impuesto 193800
Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REQUERIMIENTO FACTURA Y DESPACHO1.       Enviar factura electrónica de cobro a correo: segfacturas.hls@redsalud.gov
2.       La orden de compra deberá ser aceptada por proveedor a través del portal www.mercadopublico.cl , siendo este estado de “aceptada” condicionante para tramite final de pago.
3.       Las facturas de cobro deberán venir señaladas en su apartado “folio” con el número de orden de compra respectivo.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor International Clinics S.A.
Razón Social INTERNATIONAL CLINICS S A
R.U.T. 88.900.200-k
Sucursal International Clinics S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42181516
Unidades de electromiografía (EMG) o accesorios50UnidadINS-5405 AGUJA ELECTROMIOGRAFIA 26 G X 0.46 MM X 37 MMAGUJAS CONCENTRICAS. DESECHABLES TECA-NATUS. PRESENTACION 25 UNIDADES POR CAJA 26G X 0.46 MM X 37 MM $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000
42181516
Unidades de electromiografía (EMG) o accesorios100UnidadINS-5404 AGUJA ELECTROMIOGRAFIA 30 G X 0.30MM X 25MMAGUJAS CONCENTRICAS. DESECHABLES TECA-NATUS. PRESENTACION 25 UNIDADES POR CAJA 30G X 0.30 MM X 25MM $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000
Total Neto $ 1.020.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 193.800
TOTAL OC $ 1.213.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.