Orden de Compra. Nº1057439-4552-SE19 "PAPELES INDUSTRIALES MES DE DICIEMBRE - ENERO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital La Serena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057439-4552-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2019
Nombre de la Orden de Compra PAPELES INDUSTRIALES MES DE DICIEMBRE - ENERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2105-21-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital La Serena
Razón Social Hospital La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11479
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Facturación Bienes y Servicios
Comuna La Serena
Impuesto 1843671,84
Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FECHA DE DESPACHOCoordinar fecha de despacho con Bodega de Economato.
Fono: 512333263
Encargado: Claudio Maripangue.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGROPLASTIC
Razón Social IMP COMERCIALIZADORA Y DIST AGROPLASTIC LTDA
R.U.T. 76.958.430-7
Sucursal AGROPLASTIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico1000Unidad no definidaASE-0136 PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORASE-0136 PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR $ 1.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000
42132102
Cubre camillas600Unidad no definidaASE-0062 SABANILLAS DESECHABLESASE-0062 SABANILLAS DESECHABLES $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.044.000 $ 1.044.000
14111703
Toallas de papel408Unidad no definidaASE-0268 TOALLAS 24 MTS  $ 342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.536 $ 139.536
14111703
Toallas de papel2000RolloTOALLAS PARA DISPENSADOR ASE-0063 Blanca gofrada Toallas de papel para dispensador 280 mts. - 21 cms. Ancho diámetro 22.5 cms. aprox. - Diámetro: 8” pulgadas aprox. - gramaje 34 grsmt2 aprox. Composición: mayoritariamente fibras vírgenes de alta absorbencia $ 3.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.080.000 $ 7.080.000
Total Neto $ 9.703.536
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.843.672
TOTAL OC $ 11.547.208


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.