Orden de Compra. Nº1057439-4587-SE20 "REPARACIÓN INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios de La Serena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057439-4587-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2020
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital San Juan de Dios de La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios de La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA 916
Comuna La Serena
Impuesto 320815
Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Corimed Ltda
Razón Social FUENTES Y LONCOMIL LIMITADA
R.U.T. 76.077.525-8
Sucursal Corimed Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio1UnidadTIJERAS VARIAS, LIMPIEZA, AJUSTE FILO Y LUBRICACIÓN COTIZACIÓN N° 5430-20. FIBRA OPTICA SR.NO. C508160051, CE. CORTE DE CONECTORES,CAMBIAR PUÑO DE PLASTICO, RECTIFICADO, PULIDO Y BRILLO SEGÚN COTIZACIÓN N° 5778-20 FIBRA OPTICA, TIJERA MAYO CURVA, TIJERA METZEMBAUM CURVA, TIJERA R/A LIMPIEZA, TIJERA R/R LIMPIEZA, CINTILLO FRONTOLUZ RECTIFICADO, SEGÚN COTIZACIÓN 5416-20 REPARACIÓN ÓPTICA CISTOSCOPIO 12°KARL STORZ 26105FA SERIE 1203JK, SEGÚN COTIZACIÓN 5598-20 REPARACIÓN ENDOSCOPIO FLEXIBLE OLIMPUS LF-GP SERIE 2119187, SEGÚN COTIZACIÓN N° 5741-20.  $ 1.688.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.688.500 $ 1.688.500
Total Neto $ 1.688.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 320.815
TOTAL OC $ 2.009.315


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.