Orden de Compra. Nº1057439-4854-SE21 "PROGRAMACION BODEGA ECONOMATO ASEO NOVIEMBRE 2021"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios de La Serena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057439-4854-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-11-2021
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMACION BODEGA ECONOMATO ASEO NOVIEMBRE 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057439-71-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital San Juan de Dios de La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10505
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios de La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA 916
Comuna La Serena
Impuesto 107572,3
Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGROPLASTIC
Razón Social IMP COMERCIALIZADORA Y DIST AGROPLASTIC LTDA
R.U.T. 76.958.430-7
Sucursal AGROPLASTIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico5Unidad no definidaBOLSAS PREPICADO 40*30 ESPESOR 2 MICRAS ase-0243BOLSAS PREPICADO 40*30 ESPESOR 2 MICRAS ase-0243 $ 11.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.790 $ 59.790
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definidaBOLSAS PREPICADO 20*30 ESPESOR 2 MICRAS ase-0278BOLSAS PREPICADO 20*30 ESPESOR 2 MICRAS ase-0278 $ 11.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.580 $ 119.580
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo20Unidad no definidaBOLSA PAPEL 1 KG PQ 1000 UD ASE-0121 BOLSA PAPEL 1 KG PQ 1000 UD ASE-0121 $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.660 $ 159.660
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definidaASE-0277 BOLSAS PREPICADO 35*50 ESPESOR 2 MICRASBOLSAS PREPICADO 35*50 ESPESOR 2 MICRAS $ 11.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.580 $ 119.580
52151503
Cubertería desechable doméstica10Unidad no definidaBOLSA PAPEL 2 KG PQ 1000 UD ASE-0122BOLSA PAPEL 2 KG PQ 1000 UD ASE-0122 $ 10.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.560 $ 107.560
Total Neto $ 566.170
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.572
TOTAL OC $ 673.742


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.