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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057439-5477-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-11-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALCOHOL GEL DE 800 ML |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057439-29-LR21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
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R.U.T. |
61.606.402-9 |
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Dirección de Facturación |
Bienes y Servicios |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
116357,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bienes y Servicios |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIFEM LABORATORIOS S A |
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Razón Social |
DIFEM LABORATORIOS S A
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R.U.T. |
79.581.120-6 |
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Sucursal |
DIFEM LABORATORIOS S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51102710
| Antisépticos basados en alcohol o acetona | 204 | Unidad | [[ASE-0585]] Alcohol Gel para Higienización de Manos | [Alcohol Gel Tópico 70°, Bolsa colapsable 800cc, válvula libre de látex. Compatible con disp. mural BW en comodato. Testeado dermatológicamente, Reg. ISP, Estudio microbiológico resolución 89. Vigencia 36 meses. Cajas x 12 unid; Desp. de 24-48 hrs. SAP 2 |
$ 3.002,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 612.408
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$ 612.408
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Total Neto
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$ 612.408
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 116.358
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$ 728.766
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.