Orden de Compra. Nº
1057439-5598-SE21
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Atencion domiciliaria mes de noviembre covid
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057439-5598-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-01-2022
Nombre de la Orden de Compra
Atencion domiciliaria mes de noviembre covid
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057439-5-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T.
61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra
JOSE M. BALMACEDA 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 66
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T.
61.606.402-9
Dirección de Facturación
JOSE M. BALMACEDA 916
Comuna
La Serena
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
JOSE M. BALMACEDA 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Roberto
Razón Social
Roberto Esteban Araya Mondaca
R.U.T.
18.231.959-7
Sucursal
Roberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos
1
Unidad no definida
Colecta Móvil HLS-AIEP
Colecta Móvil HLS-AIEP
$ 59.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.000
$ 59.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos
1
Unidad no definida
Colecta Móvil HLS-AIEP
Colecta Móvil HLS-AIEP
$ 59.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.000
$ 59.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos
1
Unidad no definida
Colecta Móvil Punitaqui
Colecta Móvil Punitaqui
$ 270.720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 270.720
$ 270.720
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos
1
Unidad no definida
Traslado a Vicuña
Traslado a Vicuña
$ 106.460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.460
$ 106.460
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos
1
Unidad no definida
Traslado a la Higuera
Traslado a la Higuera
$ 107.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.900
$ 107.900
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos
1
Mes
Atención Pacientes Covid
Atención Pacientes Covid
$ 2.070.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.070.000
$ 2.070.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos
1
Mes
NUEVA ESTRATEGIA
NUEVA ESTRATEGIA
$ 621.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 621.000
$ 621.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos
1
Mes
Colecta Móvil Punitaqui
Colecta Móvil Punitaqui
$ 276.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 276.000
$ 276.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos
1
Mes
Atención domiciliaria pediátrica
Atención domiciliaria pediátrica
$ 2.070.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.070.000
$ 2.070.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos
1
Mes
Atención domiciliaria Cesam
Atención domiciliaria Cesam
$ 1.200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200.000
$ 1.200.000
Total Neto
$ 6.840.080
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 6.840.080
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.