Orden de Compra. Nº1057439-6073-SE23 "Viajes, Colectas, visitas y traslados de materiales - noviembre "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057439-6073-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Viajes, Colectas, visitas y traslados de materiales - noviembre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057439-75-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14222
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Facturación Bienes y Servicios
Comuna La Serena
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor transportes vivas pa
Razón Social transportes vivas pa
R.U.T. 77.228.404-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal transportes vivas pa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos8Día[[ARR-0034]] Visita funcionarios Ausentismo laboral - Martes y jueves de cada mes [[ARR-0034]] Visita funcionarios Ausentismo laboral - Martes y jueves de cada mes $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000
78111808
Arriendo de vehículos21Día[[ARR-0034]] Entrega de medicamentos oncologicos - Octubre [[ARR-0034]] Entrega de medicamentos oncologicos - Octubre $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.000 $ 1.680.000
78111808
Arriendo de vehículos21Unidad [[ARR-0034]] Atención domiciliaria Cesam - Octubre [[ARR-0034]] Atención domiciliaria Cesam - Octubre $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.000 $ 1.680.000
78111808
Arriendo de vehículos30Unidad[[ARR-0034]] Traslado de Materiales - noviembre [[ARR-0034]] Traslado de Materiales - noviembre $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000
Total Neto $ 6.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 6.400.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.