Orden de Compra. Nº1057439-6224-SE23 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARAS PEAS Y PEALL CDT"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057439-6224-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-01-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARAS PEAS Y PEALL CDT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1366
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA 916
Comuna La Serena
Impuesto 547200
Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERAMSEP SPA
Razón Social SERAMSEP SPA
R.U.T. 76.617.296-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERAMSEP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47101531
Estanques sépticos2Unidad[[IMP-0021]] MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARAS PEALL CDT, SEGÚN COTIZACIÓN, 1388/2023.  $ 630.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000
47101531
Estanques sépticos4Unidad[[IMP-0022]] MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVADO DE FOSAS Y BOMBAS ELEVADORAS CON HIDROJET, DESINFECCIÓN DE ÁREA  $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
47101531
Estanques sépticos2Unidad[[IMP-0020]] MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARAS PEAS CDT, SEGÚN COTIZACIÓN, 1388/2023.  $ 630.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000
Total Neto $ 2.880.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 547.200
TOTAL OC $ 3.427.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.