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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057439-887-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-03-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ACCESORIOS PARA INCUBADORA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital San Juan de Dios de La Serena
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R.U.T. |
61.606.402-9 |
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Dirección de Facturación |
JOSE M. BALMACEDA 916 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
51870 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE M. BALMACEDA 916 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tecnomedical |
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Razón Social |
CHRISTIAN RODRIGO DE LA JARA LEYTON
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R.U.T. |
11.836.005-2 |
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Sucursal |
Tecnomedical |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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41104424
| Accesorios de incubadoras | 1 | Unidad | ACCESORIOS PARA INCUBADORA MARCA DRAGER | |
$ 273.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 273.000
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$ 273.000
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Total Neto
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$ 273.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 51.870
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$ 324.870
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.