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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057439-957-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO MANTENIMIENTO VENTILADORES MECÁNICOS DESD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057439-57-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
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R.U.T. |
61.606.402-9 |
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Dirección de Facturación |
JOSE M. BALMACEDA 916 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
123500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE M. BALMACEDA 916 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PM CONSULTING |
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Razón Social |
INGENIERIA E IMPORTACIONES M & M LTDA.
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R.U.T. |
76.021.485-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PM CONSULTING |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | [[MPE-0018]] Mantenimiento preventivo y correctivo ventiladores mecánicos sle ltda según bases
CUOTA 24 DE 24 Febrero | OFERTA CONVENIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VENTILADORES SLE5000 SLE6000 - PM CONSULTING DISTRIBUIDOR Y SERVICIO TECNICO EXCLUSIVO Y AUTORIZADO DE LA MARCA. SE INDICA VALOR TOTAL NETO PARA CADA VENTILADOR POR 24 MESES |
$ 650.000,00
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$ 0,00
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$ 650.000
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$ 650.000
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Total Neto
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$ 650.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 123.500
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$ 773.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.