Orden de Compra. Nº1057440-1424-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057440-137-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057440-1424-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057440-137-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Proveedor con alto grado de especialización
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios Externalizados
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12440
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REMATES VENEGAS
Razón Social RICARDO MANUEL VENEGAS ROJAS
R.U.T. 7.569.315-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REMATES VENEGAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141705
Subasta1UnidadCONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MARTILLERO PÚBLICO PARA SUBASTA DE ESPECIES DADAS DE BAJA POR LA UNIDAD DE INVENTARIOS REALIZADA EL DÍA 02.09.2025. SEGÚN LO ESTIPULA EL PUNTO N°6 DE RES.QUE APRUEBA CONTRATO N° 16240 DEL 03.09.25 EL MONTO A CANCELAR CORRESPONDERÁ AL 40% DEL MONTO TOTAL RECAUDADO.CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MARTILLERO PÚBLICO PARA SUBASTA DE ESPECIES DADAS DE BAJA POR LA UNIDAD DE INVENTARIOS REALIZADA EL DÍA 02.09.2025. $ 6.342.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.342.800 $ 6.342.800
Total Neto $ 6.342.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 6.342.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.