Orden de Compra. Nº
1057440-146-SE21
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COMPRA MENSUAL A02 ENERO
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057440-146-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-01-2021
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MENSUAL A02 ENERO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2126-11-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Coquimbo
Razón Social
Hospital Coquimbo
R.U.T.
61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Videla s/n, BODEGA ECONOMATO COQUIMBO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 401
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.-
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Coquimbo
R.U.T.
61.606.403-7
Dirección de Facturación
Avenida Videla s/n
Comuna
Coquimbo
Impuesto
1929184
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Brunecc
Razón Social
BRUNO SABINO VITTORIO ECCHER TORRES
R.U.T.
7.650.427-k
Sucursal
Brunecc
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
18500
Unidad
A02-0126 BOLSA DE BASURA 50X70 DE 0,02 MICRONES
PRECIO UNITARIO NETO
$ 22,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 407.000
$ 407.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
34000
Unidad
A02-0004 BOLSA DE BASURA 70X90 CMS. DE 0,8 MICRONES CON DOBLE SELLO, FUELLE Y BASE CUADRADA
PRECIO UNITARIO NETO
$ 47,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.598.000
$ 1.598.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
2000
kilogramo
A02-0165 BOLSA DE PLACENTA 30X40, DE 0,6 MICRONES CON DOBLE SELLO
PRECIO UNITARIO NETO
$ 1.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.076.000
$ 3.076.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
190
kilogramo
A02-0065 BOLSA CUBRE CADAVER COLOR BLANCO DE 1X2 MTS DE 0,20 MICRONES CON DOBLE SELLO
PRECIO UNITARIO NETO
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 247.000
$ 247.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
250
kilogramo
A02-0052 BOLSA CUBRE COLCHON COLOR BLANCO DE 1,15 X 2,25 CMS, DE 0,15 MICRONES CON DOBLE SELLO
PRECIO UNITARIO NETO
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 325.000
$ 325.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
2600
kilogramo
A02-0006 BOLSA DE BASURA AZUL 80X100 CMS, DE 0,10 MICRONES CON DOBLE SELLO, FUELLE Y BASE CUADRADA
PRECIO UNITARIO NETO
$ 1.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500.600
$ 4.500.600
Total Neto
$ 10.153.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.929.184
TOTAL OC
$ 12.082.784
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.