Orden de Compra. Nº1057440-1635-SE24 "COMPRA MENSUAL A01 MARZO2024 DESDE LICITACION 2126-150-LR22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057440-1635-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-02-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL A01 MARZO2024 DESDE LICITACION 2126-150-LR22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-150-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2534
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avda Videla sin numero, Bodega de Economato
Comuna Coquimbo
Impuesto 63555
Dirección de Envío de la Factura Avda Videla sin numero, Bodega de Economato
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicom SpA
Razón Social SERVICOM SPA
R.U.T. 77.000.058-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicom SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador300UnidadA01-0464 OPALINA LISA BLANCA OPALINA LISA BLANCA $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
39121310
Cajas de uso general50UnidadA01-0633 CAJAS PLASTICAS CHICAS 18 LITROS CON TAPA CAJAS PLASTICAS CHICAS 18 LITROS CON TAPA $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
44122010
Divisores120PaqueteA01-0187 SEPARADORES OFICIO SET 8 UDS SEPARADORES OFICIO SET 8 UDS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
60123001
Figuras de goma Eva10PackA01-0368 GOMA EVA COLOR ESTUCHE GOMA EVA COLOR ESTUCHE $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
14111506
Papel para impresora del ordenador5Unidad no definidaA01-0899 ARCHIVADOR ESCOLAR 1/2 CARTA ARCHIVADOR ESCOLAR 1/2 CARTA $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
Total Neto $ 334.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.555
TOTAL OC $ 398.055


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.