Orden de Compra. Nº1057440-2175-SE23 "COMPRA MENSUAL A01 ABRIL 2023 DESDE LICITACION 2126-150-LR22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057440-2175-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL A01 ABRIL 2023 DESDE LICITACION 2126-150-LR22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-150-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4272
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 275028,99
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-03-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESCENCIAL SPA
Razón Social ESCENCIAL SPA
R.U.T. 77.424.446-8
Sucursal ESCENCIAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina16UnidadA01-0741 CARTULINA METALICA COLORES ESTUCHEA01-0741 CARTULINA METALICA COLORES ESTUCHE $ 1.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.496 $ 24.496
14121806
Papel encerado300UnidadA01-0049 PAPEL DE MANTEQUILLA PLIEGOA01-0049 PAPEL DE MANTEQUILLA PLIEGO $ 174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.200 $ 52.200
44122001
Archivadores de fichas240UnidadA01-0171 ARCHIVADOR PALANCA OFICIO COLOR BURDEO/CAFÉA01-0171 ARCHIVADOR PALANCA OFICIO COLOR BURDEO/CAFÉ $ 1.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.600 $ 471.600
44121620
Dedo de goma30UnidadA01-0091 DEDOS DE GOMAA01-0091 DEDOS DE GOMA $ 104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120
31201517
Cinta para empaquetar120UnidadA01-0109 CINTA MASKING ANCHAA01-0109 CINTA MASKING ANCHA $ 2.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.520 $ 257.520
44122011
Carpetas para archivos100UnidadA01-0433 CARPETA 2 ANILLOS OFICIO 2"A01-0433 CARPETA 2 ANILLOS OFICIO 2" $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.300 $ 361.300
44122011
Carpetas para archivos45UnidadA01-0400 CARPETA COLGANTES OFICIO COLOR CAFÉA01-0400 CARPETA COLGANTES OFICIO COLOR CAFÉ $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.985 $ 14.985
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional60KitA01-0444 TEMPERA CJ X 6 (NO TOXICA, LAVABLE)A01-0444 TEMPERA CJ X 6 (NO TOXICA, LAVABLE) $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.800 $ 52.800
31201517
Cinta para empaquetar170UnidadA01-0763 CINTA MASKING MEDIANAA01-0763 CINTA MASKING MEDIANA $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.850 $ 102.850
44122011
Carpetas para archivos30UnidadA01-0876 CARPETA 2 ANILLO OFICIO 1"A01-0876 CARPETA 2 ANILLO OFICIO 1" $ 3.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.650 $ 106.650
Total Neto $ 1.447.521
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 275.029
TOTAL OC $ 1.722.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.