Orden de Compra. Nº1057440-2501-SE21 "COMPRA MENSUAL A02 ABRIL LICITACION 2126-68-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057440-2501-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL A02 ABRIL LICITACION 2126-68-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-68-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4707
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Bienes y Servicios
Comuna Coquimbo
Impuesto 133950
Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL SEGUNDO
Razón Social MANUEL SEGUNDO HUENCHULEO QUILACAN
R.U.T. 11.667.415-7
Sucursal MANUEL SEGUNDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos14000UnidadA02-0370 Copa con tapa (pote avión plástico) 240 cc COPA TAPA AVIÓN 240 CCA02-0370 Copa con tapa (pote avión plástico) 240 cc COPA TAPA AVIÓN 240 CC $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000
52151507
Bombillas o pajillas para beber12500UnidadA04-0033 Bombillas flexibles (paquete de 50 uds)A04-0033 Bombillas flexibles (paquete de 50 uds) $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
Total Neto $ 705.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.950
TOTAL OC $ 838.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.