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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057440-2501-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-04-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MENSUAL A02 ABRIL LICITACION 2126-68-LE20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2126-68-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
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R.U.T. |
61.606.403-7 |
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Dirección de Facturación |
Bienes y Servicios |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
133950 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bienes y Servicios |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MANUEL SEGUNDO |
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Razón Social |
MANUEL SEGUNDO HUENCHULEO QUILACAN
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R.U.T. |
11.667.415-7 |
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Sucursal |
MANUEL SEGUNDO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 14000 | Unidad | A02-0370 Copa con
tapa (pote avión
plástico) 240 cc
COPA TAPA AVIÓN
240 CC | A02-0370 Copa con
tapa (pote avión
plástico) 240 cc
COPA TAPA AVIÓN
240 CC |
$ 45,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 630.000
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$ 630.000
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52151507
| Bombillas o pajillas para beber | 12500 | Unidad | A04-0033 Bombillas
flexibles (paquete de 50
uds) | A04-0033 Bombillas
flexibles (paquete de 50
uds) |
$ 6,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.000
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$ 75.000
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Total Neto
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$ 705.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 133.950
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$ 838.950
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.