Orden de Compra. Nº1057440-2893-AG20 "COMPRA EXTRA A02 MAYO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Pablo de Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057440-2893-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-05-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA EXTRA A02 MAYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital San Pablo de Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6175
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Pablo de Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 52278,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor franco giovani
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LAVAMAX
R.U.T. 77.082.883-k
Sucursal franco giovani
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201521
Cinta metálica36Unidad no definidaA02-0026 PAPEL ALUSA FOIL A02-0026 PAPEL ALUSA FOIL $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definidaA02-0134 PAPEL HIGIENICO "PISAROLL" Elite 500 mts x4 A02-0134 PAPEL HIGIENICO "PISAROLL" Elite 500 mts x4 $ 10.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.750 $ 104.750
14111509
Artículos de papelería2Unidad no definidaA02-0431 toalla de papel reutilizable Maxwipe (6 x paq)A02-0431 toalla de papel reutilizable Maxwipe (6 x paq) $ 56.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.800 $ 112.800
Total Neto $ 275.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.278
TOTAL OC $ 327.428


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.