Orden de Compra. Nº
1057440-3484-SE21
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INSUMOS COVID 19 JUNIO 2021
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057440-3484-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-06-2021
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS COVID 19 JUNIO 2021
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2126-55-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T.
61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6478
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.-
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T.
61.606.403-7
Dirección de Facturación
Avenida Videla s/n
Comuna
Coquimbo
Impuesto
172805
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-05-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SASF DIVISION MEDICA
Razón Social
SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
R.U.T.
77.606.220-0
Sucursal
SASF DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras
2200
Unidad no definida
225-0211 SASFE1SE - APOSITO MOLTOPREN 10X25 CM X 0.5 MM DE GROSO, 1 ENVOLTORIO MIXTO GR. MED. ESTERIL VAPOR, FAB. NACIONAL, VENC. SUPERIOR A 18 MESES.
225-0211 SASFE1SE - APOSITO MOLTOPREN 10X25 CM X 0.5 MM DE GROSO, 1 ENVOLTORIO MIXTO GR. MED. ESTERIL VAPOR, FAB. NACIONAL, VENC. SUPERIOR A 18 MESES.
$ 265,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 583.000
$ 583.000
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras
1000
Unidad no definida
225-0213 SASFE1SE - VENDA MOLTOPREN 25X25 CM X 0.5 MM DE GROSO, 1 ENVOLTORIO MIXTO GR. MED. ESTERIL VAPOR, FAB. NACIONAL, VENC. SUPERIOR A 18 MESES.
225-0213 SASFE1SE - VENDA MOLTOPREN 25X25 CM X 0.5 MM DE GROSO, 1 ENVOLTORIO MIXTO GR. MED. ESTERIL VAPOR, FAB. NACIONAL, VENC. SUPERIOR A 18 MESES.
$ 299,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 299.000
$ 299.000
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras
500
Unidad no definida
225-0231 REF. SASFA1SE GASA PUNCION NO TEJIDA 2,5X2,5X1 UN. 4 PL. ESTERIL, MARCA COMPLEMED, 1 ENVOLTORIO EN PAPEL GRADO MEDICO. VENCIMIENTO SUPERIOR A 2 AÑOS,
225-0231 REF. SASFA1SE GASA PUNCION NO TEJIDA 2,5X2,5X1 UN. 4 PL. ESTERIL, MARCA COMPLEMED, 1 ENVOLTORIO EN PAPEL GRADO MEDICO. VENCIMIENTO SUPERIOR A 2 AÑOS,
$ 55,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.500
$ 27.500
Total Neto
$ 909.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 172.805
TOTAL OC
$ 1.082.305
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.