Orden de Compra. Nº1057440-3484-SE21 "INSUMOS COVID 19 JUNIO 2021"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057440-3484-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-06-2021
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COVID 19 JUNIO 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-55-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6478
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 172805
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-05-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SASF DIVISION MEDICA
Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
R.U.T. 77.606.220-0
Sucursal SASF DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras2200Unidad no definida225-0211 SASFE1SE - APOSITO MOLTOPREN 10X25 CM X 0.5 MM DE GROSO, 1 ENVOLTORIO MIXTO GR. MED. ESTERIL VAPOR, FAB. NACIONAL, VENC. SUPERIOR A 18 MESES. 225-0211 SASFE1SE - APOSITO MOLTOPREN 10X25 CM X 0.5 MM DE GROSO, 1 ENVOLTORIO MIXTO GR. MED. ESTERIL VAPOR, FAB. NACIONAL, VENC. SUPERIOR A 18 MESES. $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 583.000 $ 583.000
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras1000Unidad no definida225-0213 SASFE1SE - VENDA MOLTOPREN 25X25 CM X 0.5 MM DE GROSO, 1 ENVOLTORIO MIXTO GR. MED. ESTERIL VAPOR, FAB. NACIONAL, VENC. SUPERIOR A 18 MESES. 225-0213 SASFE1SE - VENDA MOLTOPREN 25X25 CM X 0.5 MM DE GROSO, 1 ENVOLTORIO MIXTO GR. MED. ESTERIL VAPOR, FAB. NACIONAL, VENC. SUPERIOR A 18 MESES. $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.000 $ 299.000
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras500Unidad no definida225-0231 REF. SASFA1SE GASA PUNCION NO TEJIDA 2,5X2,5X1 UN. 4 PL. ESTERIL, MARCA COMPLEMED, 1 ENVOLTORIO EN PAPEL GRADO MEDICO. VENCIMIENTO SUPERIOR A 2 AÑOS,225-0231 REF. SASFA1SE GASA PUNCION NO TEJIDA 2,5X2,5X1 UN. 4 PL. ESTERIL, MARCA COMPLEMED, 1 ENVOLTORIO EN PAPEL GRADO MEDICO. VENCIMIENTO SUPERIOR A 2 AÑOS, $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
Total Neto $ 909.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 172.805
TOTAL OC $ 1.082.305


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.