Orden de Compra. Nº1057440-3913-SE23 "COMPRA MENSUAL A01 JUNIO 2023 DESDE LICITACION 2126-150-LR22 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057440-3913-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-05-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL A01 JUNIO 2023 DESDE LICITACION 2126-150-LR22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-150-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6516
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 1172767,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PACHINGO
Razón Social PACHINGO GLOBAL GROUP SPA
R.U.T. 76.889.443-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PACHINGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador220UnidadA01-0046 PAPEL DE FOTOCOPIA OFICIO RESMA 500 UDSUNIDAD $ 5.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.292.060 $ 1.292.060
14111506
Papel para impresora del ordenador980UnidadA01-0047 PAPEL DE FOTOCOPIA CARTA RESMA 500 UDSUNIDAD $ 4.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.880.400 $ 4.880.400
Total Neto $ 6.172.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.172.767
TOTAL OC $ 7.345.227


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.