Orden de Compra. Nº1057440-3920-SE23 "COMPRA MENSUAL A01 JUNIO 2023 DESDE LICITACION 2126-150-LR22 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057440-3920-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-05-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL A01 JUNIO 2023 DESDE LICITACION 2126-150-LR22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-150-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13313
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 220145,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RICMAR LTDA
Razón Social VENTAS NACIONALES E INTERNACIONALES ON LINE LIMITA
R.U.T. 76.686.282-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RICMAR LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro1Unidad no definidaA01-0037 LIBRO ACTA 400 HJS LINEA UNIDAD C/FOLIO $ 10.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.067 $ 10.067
39121310
Cajas de uso general25UnidadA01-0529 CAJA PLASTICA GRANDE 60 LITROS CON TAPA CAJA PLASTICA GRANDE 60 LITROS CON TAPA $ 9.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.525 $ 245.525
39121310
Cajas de uso general30UnidadA01-0647 CAJA PLASTICA MEDIANA 28 LITROS CON TAPA CAJA PLASTICA MEDIANA 28 LITROS CON TAPA $ 6.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.130 $ 206.130
44121506
Sobres estándar1900UnidadA01-0060 SOBRES CARTA COLOR BLANCOSOBRES CARTA COLOR BLANCO $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.600 $ 64.600
44122011
Carpetas para archivos100UnidadA01-0172 CARPETAS PLASTFICADAS C/GUSANO OFICIO CARPETAS PLASTFICADAS C/GUSANO OFICIO $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
14111610
Cartulina6UnidadA01-0153 CARTULINA COLOR ESTUCHE SOBRE CON 14 COLORES $ 1.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.448 $ 11.448
44121902
Tinta china8Unidad no definidaA01-0067 TINTA PARA TAMPON AZUL 24 CC $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.344 $ 2.344
41111604
Reglas60UnidadA01-0210 REGLAS CRISTAL 30 CM TRANSPARENTE $ 211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.660 $ 12.660
14111531
Libros o cuadernos de registro150UnidadA01-0198 CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS CUADRICULADO E/D M7 ROSS LISO $ 1.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.550 $ 152.550
13101505
Caucho del bloque o de miga10Unidad no definidaA01-0430 BLOCK DIBUJO 99* 1/8 10 HOJAS $ 835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.350 $ 8.350
14111531
Libros o cuadernos de registro6UnidadA01-0039 LIBRO ACTA 200 HJS LINEA UNIDAD C/FOLIO $ 5.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.948 $ 33.948
44121619
Sacapuntas10UnidadA01-0098 SACAPUNTA PLÁSTICO SIMPLE REDONDO $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260 $ 260
14111506
Papel para impresora del ordenador120RolloA01-0661 PAPEL TERMICO 80 X 80 MTS (110X30) PAPEL TERMICO 80 X 80 MTS (110X30) $ 1.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.240 $ 189.240
44121506
Sobres estándar20UnidadA01-0061 SOBRE 1/2 OFICIO COLOR BLANCO SOBRE 1/2 OFICIO COLOR BLANCO $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
44121506
Sobres estándar200UnidadA01-0063 SOBRES OFICIO COLOR BLANCO SOBRES OFICIO COLOR BLANCO $ 133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.600 $ 26.600
44121618
Tijeras60UnidadA01-0093 TIJERAS. TIJERAS. $ 686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.160 $ 41.160
44121807
Recambios para gomas30UnidadA01-0075 GOMAS PARA BORRAR BLANCA GOMAS PARA BORRAR BLANCA $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
44122001
Archivadores de fichas80UnidadA01-0498 LOMO PARA ARCHIVADOR OFICIO AMARILLO LOMO PARA ARCHIVADOR OFICIO AMARILLO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
44122011
Carpetas para archivos96UnidadA01-0151 CARPETAS PLASTIFICADAS SIN GUSANO TAMANO OFICIO CARPETAS PLASTIFICADAS SIN GUSANO TAMANO OFICIO $ 368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.328 $ 35.328
53141501
Alfileres rectos15CajaA01-0009 ALFILERES CJ X 50 UNIDAD CAJA DE 40 ALFILERES $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
Total Neto $ 1.158.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 220.145
TOTAL OC $ 1.378.805


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.