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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057440-4144-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057440-748-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
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R.U.T. |
61.606.403-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Videla s/n |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
244530 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Videla s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Claudia Beatriz |
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Razón Social |
CLAUDIA BEATRIZ RÍOS CARRASCO
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R.U.T. |
10.319.209-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Claudia Beatriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | SERVICIO DE BANQUETERIA PARA 90 PERSONAS EN JORNADA DE DESVINCULACIÓN 2025 HSP
PROPUESTA DE COTIZACION SE AJUSTA A LA IMPORTANCIA DEL EVENTO.
FECHA 03/12/25 JORNADA DE MAÑANA | Todos los alimentos son elaborados de forma artesanal frescos para la ocasión, incluye café de grano, té hoja, infusiones naturales y pastelería casera.
(SERVICIO COMPLETO CON MANTELERIA, VAJILLA, MONTAJE Y DESMONTAJE, PERSONAL, PRESENTACION Y DECORACION |
$ 1.287.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.287.000
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$ 1.287.000
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Total Neto
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$ 1.287.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 244.530
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$ 1.531.530
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.