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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057440-4459-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-07-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS STOCK JULIO 2021 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2126-87-LR19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
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R.U.T. |
61.606.403-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Videla s/n |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
17556 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Videla s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-07-2021 |
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Proveedor |
Drogueria Hofmann |
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Razón Social |
DROGUERIA HOFMANN SAC
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R.U.T. |
92.288.000-k |
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Sucursal |
Drogueria Hofmann |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13111217
| Película de alcohol de vinilo de etileno | 280 | Unidad no definida | 211-0050
ATSALC026 ALCOHOL DESNATURALIZADO 70 125 CC MARCA HOFSA, CAJA X 56 UNIDADES | 211-0050
ATSALC026 ALCOHOL DESNATURALIZADO 70 125 CC MARCA HOFSA, CAJA X 56 UNIDADES
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$ 330,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 92.400
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$ 92.400
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Total Neto
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$ 92.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.556
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$ 109.956
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.