Orden de Compra. Nº1057440-4550-SE24 "INSUMOS STOCK JULIO "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057440-4550-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS STOCK JULIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-150-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7779
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 45885
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADEGOM S.A.
Razón Social MADEGOM S.A.
R.U.T. 84.609.600-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MADEGOM S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos100Unidad no definida225-0091 GUANTES DE PROCEDIMIENTO ESTERIL "L" 225-0091 GEA6826 GTE.EXAM.ESTERIL LPOLVO HEALTH PAK L 50 PR ,CJ x 50 PR,SE COTIZA VALOR PAR, TIEMPO DE DESPACHO: 01 DIA HABIL $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
42132205
Guantes quirúrgicos350Unidad no definida225-0169 GUANTE EXAMINACION ALTO RIESGO TALLA S 225-0169 GPNAR01 GUANTE NITRILO ALTO RIESGO 40 CM. SMALL ,CJ x 50 UN,SE COTIZA VALOR PAR, TIEMPO DE DESPACHO: 01 DIA HABIL $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.000 $ 224.000
Total Neto $ 241.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.885
TOTAL OC $ 287.385


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.