Orden de Compra. Nº1057440-4575-SE24 "INSUMOS STOCK JULIO "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057440-4575-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS STOCK JULIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-8-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7998
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 274078,8
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
Razón Social MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
R.U.T. 80.447.400-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311520
Cintas médicas no adhesivas840Unidad no definida225-0061 VENDA ENYESADA 10 CM 225-0061 287368 GYPSONA VENDA ENYESADA 10CM X 3M REF: 73461-00097, VCTO 04-2027, CAJA X 12, BSN INSTITUCIONES. $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.270.920 $ 1.270.920
42311520
Cintas médicas no adhesivas1100Unidad no definida225-0285 ADAPTADOR LUER PARA USO CON MARIPOSA O AGUJA HIPODEMICA (COLOR AZUL) 225-0285 755004 BD VACUTAINER MULTIPLE SAMPLE LUER ADAPTER 367290-367300, VCTO 10-2025, CAJA X 100, BD COLECTOR SANGRE. $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.600 $ 171.600
Total Neto $ 1.442.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 274.079
TOTAL OC $ 1.716.599


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.