|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057440-4742-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONECTORES RECTOS PARA VALVULAS DVP |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Oficio Circular 11, Santiago 14 de Mayo de 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los Servicios de Salud por pago a 45 días. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital San Pablo de Coquimbo
|
|
R.U.T. |
61.606.403-7 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Videla s/n |
|
Comuna |
Coquimbo
|
|
Impuesto |
234916 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Videla s/n |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Productos Medicos Limitada |
|
Razón Social |
PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.073.910-k |
|
Sucursal |
Productos Medicos Limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42221604
| Protectores, tapas, cierres, conectores o adaptado | 20 | Unidad no definida | 222-0748 (34761) Conector de cateter recto código 45103, para Pabellón. Cotización N° 1146/2019. | 222-0748 (34761) Conector de cateter recto código 45103, para Pabellón. Cotización N° 1146/2019. |
$ 61.820,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.236.400
|
$ 1.236.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.236.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 234.916
|
|
$ 1.471.316
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.